Para pagamentos que não foram realizados com sucesso, o usuário poderá realizar o reprocessamento dos mesmos. Para isso, bata seguir os passos abaixo.
Antes de iniciar
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Para realizar a atualização, o usuário precisa ter Permissão de Contratante Master ou Permissão de Gerente de Frota ativa.
Instruções
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Acesse o menu Emissões > Operação de Pagamento
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Selecione no grid os registros desejados
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Dirija-se à ação Reprocessar
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Informe o motivo
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Clique em Reprocessar